正确答案:
B
解析:
本题考查的知识点为通过评价来自各种渠道的证据对财务报告内控有效性形成意见。选项B的结论是正确的;题中所给出的条件,没有提供任何账簿与银行对账单之间已经进行了核对的证据,因此,无法支持银行对账单与组织账簿一致这一审计结论。如果把通过银行账户支付的凭证作为总体,则所有已支付发票都属于这一总体,利用通用审计软件从中抽取的支付样本就代表了总体的属性。因此,如果可以证实支付样本得到适当的批准和归档,审计师可以推论出总体中的支付发票也得到适当的批准并归档。一份经过适当批准和归档的发票可以部分地证明一次经过了适当批准和归档的支付活动。抽样样本取自于已经支付的发票,而不是所有已经收到的发票。因此,在这次测试中无法发现本年度已收到但没有支付的发票,所以无法说明收到的发票是否及时予以付款。