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2021内部审计技术真题模拟04-12

发布时间:2021-04-12 05:01:34

文章来源:

1、在调查被怀疑的舞弊事件中,对某个人进行面谈,以下哪一项是正确的()。(单选题)

A. 审计人员的职责包括收集事实

B. 审计人员应被授权将对舞弊的怀疑限制在部门内,但目的仅是为了访谈部门职员

C. 审计人员的职责包括获取承认错误的供认

D. 如果职员归还了被偷的项目,可授权审计人员做出不对职员进行惩罚人决定

试题答案:A

2、对采购职能的审计表明该部门又在订购当时多作余物资处理的材料,审计人员应建议采取的纠正措施是()(单选题)

A. 所有的请购单都应由任的采购代理批准

B. 向使用部门证实对替代原材料的所有定货

C. 使用基于历史成本的再定货系统

D. 编制并分发有关多余存货的定期报告

试题答案:D

3、 在准备对运输成本进行审查时,内部审计师收集到以前年度的如下信息: 公共汽车司机的薪金一直都是每年$30,000 每辆公共汽车的平均成本是$200,000,使用直线法对公共汽车计提折旧,折旧年限20年。 一位审计职员从上述数据中对当年情况得出以下结论: 1)与前几年相比,公共汽车司机更换率增长。 2)与前几年相比,乘公共汽车人数增加。 3)与前几年相比,每辆单位里程营运成本增加。 4)与前几年相比,每辆车的平均维修成本增加。 比上述数据中能够得出的正确结论是() (单选题)

A. 1,2,3,4

B. 2,3,4

C. 1,3,4

D. 1,2,3

试题答案:C

4、审计报告可以包括的内容有()。(多选题)

A. 审计立项依据

B. 背景介绍

C. 审计目标

D. 审计范围

E. 内部审计师的总体意见

F. 审计结论

G. 审计建议

H. 行动计划

I. 审计业务客户的意见

试题答案:A,B,C,D,E,F,G,H,I

5、内部审计主管对公司道德守则和决策环境实施审计,以下对这一审计的范围或建议的描述不恰当的是()。(多选题)

A. 审阅公司道德守则并与其他公司的守则进行比较

B. 对公司雇员进行调查,询问一些有关公司决策的道德质量方面的问题

C. 实施一次不记名的“道德测试”,确认是否雇员知道什么是不道德的行为或自己是否曾有过不道德的行为

D. 对董事会进行调查,确定他们支持公司道德守则的程度

试题答案:A,B

原文链接:https://m.tiw.cn/zixun/148294

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