发布时间:2021-04-12 05:50:20
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1、被审计单位按照审计机关的要求,将需要审查的全部资料按时送交审计机关所进行的审计是( )。(单选题)
A. 就地审计
B. 报送审计
C. 定期审计
D. 详细审计
试题答案:B
2、下列有关制度基础审计的说法中正确的是()。(单选题)
A. 制度基础审计是指从检查被审计单位内部控制入手
B. 制度基础审计只强调审查内部控制系统所产生的结果
C. 运用制度基础审计模型需要大量采用抽查方法
D. 制度基础审计较账目基础审计的工作效率改进不明显
试题答案:B
3、
能够形象直观.突出现有的内部控制系统控制点,有助于审计人员全面了解内部控制系统的运行情况的描述方法是:
(单选题)A. 文字说明法
B. 流程图法
C. 调查表法
D. 重新操作法
试题答案:B
4、“资料1”中,不符合货币资金业务循环主要过程的为( )。(多选题)
A. 出纳员根据零星支出部门填写差旅费报销单、备用金报销单办理报销业务
B. 出纳员根据销售合同、销售发票、提货单和运单等,编制代垫费用清单,据此到银行办理收款转账或提取现金
C. 销售部门取得的零星收入直接交给出纳员
D. 出纳人员根据审核后的原始凭证逐日逐笔登记现金日记账
试题答案:A,C
5、
“资料3”中,审计人员进行监盘存货的做法中恰当的为( )。
A. 审计人员独立制订盘点计划
B. 乙公司成立小组进行盘点,审计人员全程监督盘点的进行。
C. 对乙公司所称代管其他单位的存货,审计人员另行发函进行核实。
D. 对部分存货的质量存在争议,审计人员咨询相关专家。
试题答案:B,C,D
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