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2021内部审计实务真题模拟04-13

发布时间:2021-04-13 05:44:57

文章来源:

1、某单位的高级管理层要求内部审计活动为所有的管理职员提供持续的内部控制培训。以下最好的解决办法是:()(单选题)

A. 一项非正式的咨询业务协议

B. -项紧急的咨询业务协议

C. -项特殊的咨询业务协议

D. 一项正式的咨询业务协议

试题答案:D

2、内部审计开展的恰当活动是()。(单选题)

A. 设计控制系统

B. 起草控制系统的程序

C. 在控制系统实施前对它进行审核

D. 安装控制系统

试题答案:C

3、在一次内部审计中,审计师在从某一个员工那里获取需要的信息时遇到了困难。当这种情形持续了一星期后,该审计师要求与这名员工进行私人会谈,其目的是识别出存在的问题并通过开放性讨论的方式予以解决。该审计师应用了()种矛盾管理技术。(单选题)

A. 解决问题

B. 资源扩展

C. 权威命令

D. 改变人际交往方法

试题答案:A

4、在内部控制检查中,审计师要对一个其中存有零售和批发部门记录的大型库房进行检查。在对随机抽取的一个箱子进行审查时,审计师发现箱内的东西和箱外电脑生成的标签不一致。平均而言,零售部门的箱子出现差错的概率是6%,批发部门是2%。不幸的是,有些标签浸了水,无法辨认属于哪个部门。审计师知道这个库房中有2/3的箱子属于批发部门,1/3来自零售部门。可以得出()结论。(单选题)

A. 这些箱子更可能属于零售部门,而不是批发部门

B. 这些箱子更可能属于批发部门,而不是零售部门

C. 库房中属于零售部门的箱子所占的比例远大于审计师原先的估计

D. 库房中属于批发部门的箱子所占的比例远大于审计师原先的估计

试题答案:B

5、某组织使用电子数据内部交换和在线系统来完成采购订单、验收报告和发票,而不是采用纸质文件,审计师将利用一项审计程序来确定是否货物收到后才支付货款,并且按照批准的价格支付货款,则最适当的审计程序是:() Ⅰ.抽出应收账款的货币单位抽样的样本,直接向供货商证实账款金额。 Ⅱ.挑选向主要供货商付款的统计样本,追踪支付金额到特定发票。 Ⅲ.利用通用审计软件来验证某一特定日子的所有的收据。 Ⅳ.利用通用审计软件来挑选一个付款样本,利用公用参照值与储存在计算机中的采购订单、发票和验收报告进行比较。(单选题)

A. Ⅲ。

B. Ⅳ。

C. ⅠⅡ。

D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ。

试题答案:B

原文链接:https://m.tiw.cn/zixun/152592

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