登录电脑网页、小程序享受畅享刷题等更多功能

2021初级审计理论与实务真题模拟04-14

发布时间:2021-04-14 05:55:37

文章来源:

1、下列关于内部控制的表述中,错误的是(  )。(单选题)

A. 控制风险始终大于零

B. 内部控制具有固有局限性

C. 如果内部控制足够健全有效,内部控制测评可以代替实质性审查

D. 内部控制测评不能代替实质性审查

试题答案:C

2、

下列各项中,属于国家审计机关权限的有 (    )

(多选题)

A. 检查被审计单位财务收支电子数据系统

B. 指导和监督审计监督对象开展内部审计业务

C. 要求被审计单位提供社会审计机构出具的审计报告

D. 要求被审计单位配合审计人员核实电子数据等资料

E. 建议有关部门纠正该部门制度与法律、行政法规相抵触的规定

试题答案:A,C,D,E

3、注册会计师出具标准审计报告应当同时满足的条件是()。(多选题)

A. 对被审计单位实施了全面详细的审计

B. 获取了充分、适当的审计证据

C. 按照注册会计师审计准则的规定实施了审计

D. 财务报表已经按照相关会计准则和制度编制

E. 财务报表在所有重大方面公允反映了被审计单位的财务状况、经营成果和现金流量

试题答案:B,C,D,E

4、

下列各项中,符合生产与存货循环内部控制要求的有()。

(多选题)

A. 采购部门负责购入原材料的验收

B. 保管人员负责存货的盘点

C. 非生产部门负责产成品的检验

D. 仓储部门负责永续盘存记录的登记

E. 非采购部门负责购人原材料的保管

试题答案:C,E

5、评审内部控制时,认为被审计单位以下职务应分离的有()。(多选题)

A. 登记现金日记账与银行存款日记账

B. 登记银行存款日记账与核对银行账

C. 登记银行存款日记账与保管支票

D. 保管支票与保管印章

E. 登记现余及银行存款日记账与登记总分类账

试题答案:B,D,E

原文链接:https://m.tiw.cn/zixun/155759

下一篇

相关资讯

相关试题

分享给好友

分享到朋友圈

取消

使用浏览器的分享功能,把这篇文章分享出去

确定