发布时间:2021-04-14 05:55:37
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1、下列关于内部控制的表述中,错误的是( )。(单选题)
A. 控制风险始终大于零
B. 内部控制具有固有局限性
C. 如果内部控制足够健全有效,内部控制测评可以代替实质性审查
D. 内部控制测评不能代替实质性审查
试题答案:C
2、
下列各项中,属于国家审计机关权限的有 ( )
(多选题)A. 检查被审计单位财务收支电子数据系统
B. 指导和监督审计监督对象开展内部审计业务
C. 要求被审计单位提供社会审计机构出具的审计报告
D. 要求被审计单位配合审计人员核实电子数据等资料
E. 建议有关部门纠正该部门制度与法律、行政法规相抵触的规定
试题答案:A,C,D,E
3、注册会计师出具标准审计报告应当同时满足的条件是()。(多选题)
A. 对被审计单位实施了全面详细的审计
B. 获取了充分、适当的审计证据
C. 按照注册会计师审计准则的规定实施了审计
D. 财务报表已经按照相关会计准则和制度编制
E. 财务报表在所有重大方面公允反映了被审计单位的财务状况、经营成果和现金流量
试题答案:B,C,D,E
4、
下列各项中,符合生产与存货循环内部控制要求的有()。
(多选题)A. 采购部门负责购入原材料的验收
B. 保管人员负责存货的盘点
C. 非生产部门负责产成品的检验
D. 仓储部门负责永续盘存记录的登记
E. 非采购部门负责购人原材料的保管
试题答案:C,E
5、评审内部控制时,认为被审计单位以下职务应分离的有()。(多选题)
A. 登记现金日记账与银行存款日记账
B. 登记银行存款日记账与核对银行账
C. 登记银行存款日记账与保管支票
D. 保管支票与保管印章
E. 登记现余及银行存款日记账与登记总分类账
试题答案:B,D,E
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