发布时间:2021-04-17 05:16:16
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1、
社会审计人员财务报表审计中对内部控制进行初评后,认为应该测试内部控制有效性的情况是( )。
(单选题)A. 内部控制风险较低
B. 内部控制风险很高
C. 内部控制的设置极不健全
D. 难以对内部控制的健全性作出评价
试题答案:A
2、
下列各项中,属于国家审计计划阶段主要工作的是 ( )。
(单选题)A. 编制审计工作方案
B. 送达审计通知书
C. 编制审计实施方案
D. 进行重大违法行为检查
试题答案:A
3、
当有证据表明被审计单位某批存货已经陈旧或已经损坏,审计人员下一步应重点查明该批存货的 ( )。
(单选题)A. 所有权归属
B. 存放地点和仓储条件
C. 跌价准备计提是否合理
D. 收发记录是否完整
试题答案:C
4、
下列各项中,属于审计机关业务部门工作职责的有 ( )
(多选题)A. 签发审计报告
B. 复核审计信息
C. 监督审计组的审计工作
D. 对审计决定书提出审理意见
E. 对审计项目组实施结果承担最终责任
试题答案:B,C
5、
“资料2”中,属于内部控制测评程序的有( )。
A. 抽查有关文件资料,检查不相容职责的划分情况。
B. 检查是否按期编制账龄分析表
C. 依据账龄分析表分析确定应收账款的可收回金额
D. 检查坏账核销有无经过正式的授权批准
试题答案:A,B,D
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