发布时间:2021-05-12 05:47:44
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1、某审计人员计划设计问卷来研究职员对控制过程的态度,以下哪一项不是在问卷设计时应考虑的标准()。(单选题)
A. 问题必须保证被回答者正确理解
B. 问题必须被可靠表述,以使得其衡量的是调查者打算衡量的东西
C. 问卷应当简短以增加回收率
D. 问题的设计应使得出现否定的回答即代表有问题
试题答案:D
2、内部审计机构负责人的任免、计划、预算、机构、编制等由()讨论决定。(单选题)
A. 股东代表大会
B. 职工代表大会
C. 管理层
D. 审计委员会
试题答案:D
3、凭证可以提供具有不同说服力的证据。如果审计目标是获得证据证实确已向某供应商发票支会货款,下面凭证中最有说服力的是()。(单选题)
A. 被审者现金日记帐中的一个附有付款凭单的记录
B. 一张注销(canceled)支票,曾交给供应商并有发票可查,包括在审计人员直接从银行取得对帐单中
C. 显示对发票付款的应付帐款明细帐
D. 印有“已付款”字样的供应商原始发票,并有发票号可查
试题答案:B
4、抽样过程出现以下哪种变动将导致置信区间缩短?()(单选题)
A. 置信度从95%提高到99%
B. 置信度从95%降低为90%
C. 可接受错误风险水平降低
D. 精度提高
试题答案:B
5、董事会在风险和控制方面的职责包括()。(多选题)
A. 实施风险识别、评估和控制程序
B. 设计和建立风险识别、评估和控制程序
C. 接受风险识别、评估和控制报告
D. 监控风险和组织管理系统
试题答案:C,D
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