发布时间:2021-07-28 06:20:02
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1、
为测试银行存款截止期的正确性,审计人员应审查银行存款收付业务的期间是( )。
(单选题)A. 决算日后任意一天
B. 决算日当天
C. 决算日前后数天
D. 决算日前三天
试题答案:C
2、
下列关于审计管理的表述,错误的是( )。
(单选题)A. 审计管理的客体是审计业务活动及其相关的职能活动
B. 审计管理的目的是提高审计工作的质量和效率
C. 审计管理贯穿于审计业务活动的始终
D. 审计管理只注重对审计人员的管理
试题答案:D
3、
下列关于应收账款函证的表述,正确的有( )。
(多选题)A. 函证过程应由审计人员控制
B. 回函可由被审计单位代收
C. 函证可以证实客户是否存在
D. 函证可以证实应收账款是否真实
E. 函证汇总分析表应由审计人员编制
试题答案:A,C,D,E
4、
下列情况中,审计人员判断被审计单位存货可能发生减值的有:
(多选题)A. 存货长期闲置
B. 存货实体已经部分损坏
C. 存货的市价大幅度下跌
D. 当期存货发出的计价方法发生了变动
E. 技术等环境发生变化对企业产生有利影响
试题答案:A,B,C
5、
“资料2”中,属于内部控制测评程序的有( )。
A. 抽查有关文件资料,检查不相容职责的划分情况。
B. 检查是否按期编制账龄分析表
C. 依据账龄分析表分析确定应收账款的可收回金额
D. 检查坏账核销有无经过正式的授权批准
试题答案:A,B,D
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