发布时间:2021-02-25 05:01:46
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1、
下列有关审计证据可靠性的表述中,错误的是:
(单选题)A. 不同来源且能相互印证的审计证据比单独来源的审计证据更可靠
B. 从外部独立来源获取的审计证据比从内部获取的审计证据更可靠
C. 从复印件获取的审计证据比从原件获取的审计证据更可靠
D. 直接获取的审计证据比推论得出的审计证据更可靠
试题答案:C
2、
下列内部控制措施中,属于察觉式控制的有:
(多选题)A. 会计记录核对
B. 原材料消耗定额控制
C. 职责分工控制
D. 实物盘点
E. 现金实物控制
试题答案:A,D
3、“资料3”中,审计人员对库存现金进行监盘的程序正确的有( )。(多选题)
A. 临近下班时进行监盘
B. 采用突击方式
C. 出纳员清点现金
D. “库存现金盘点表”的签字和留存
试题答案:A,B,C,D
4、在对被审计单位的库存材料进行监盘时,审计人员应当( )。(多选题)
A. 参与制定盘点计划
B. 到现场监督盘点工作的进行
C. 自始至终亲自参与盘点
D. 登记材料盘点记录
E. 注意查验库存材料质量
试题答案:A,B,E
5、下列方法中可提高审计人员审计风险承受能力的有( )。(多选题)
A. 回避风险较大的审计项目
B. 明确审计范围
C. 聘请法律顾问
D. 办理职业保险
E. 建立风险基金制度
试题答案:C,D,E
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