发布时间:2021-11-30 07:52:20
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1、
审计证据的相关性是指 ( )
(单选题)A. 审计证据与审计目标的内在联系程度
B. 审计证据与审计组织的内在联系程度
C. 审计证据与审计成本的内在联系程度
D. 审计证据与审计风险的内在联系程度
试题答案:A
2、
下列各项中,符合货币资金内部控制要求的有( )。
(多选题)A. 妥善保管空白支票
B. 现金和银行存款日记账要日清月结
C. 收到现金要及时解缴银行
D. 限制出纳以外人员接近货币资金
E. 出纳员负责现金收付和现金总账记录
试题答案:A,B,C,D
3、
下列关于我国国家审计报告的表述,正确的有( )。
(多选题)A. 包括审计评价意见
B. 通常是简式审计报告
C. 不包括以往审计决定的执行情况
D. 包括针对审计发现问题提出的改进建议
E. 是国家审计机关向被审计单位作出审计决定的依据
试题答案:A,D,E
4、
“资料5”中所述“累计折旧”期末余额减少的情况,可能的原因有()。
A. 甲公司当期清理、报废了较多的固定资产
B. 甲公司当期购买了较多的固定资产
C. 甲公司当期出现了固定资产盘亏
D. 甲公司期末在建工程余额较大
试题答案:A,C
5、
针对“资料4”,审计人员拟实施的审计程序中,能验证无形资产投资真实性的为( )。
A. 索取相关专利权证书
B. 检查丙公司与A公司签订的投资协议
C. 向有关部门查询该项专利权的所有权
D. 分析该项无形资产的摊销方法是否恰当
试题答案:A,B,C
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