发布时间:2021-11-30 08:26:58
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1、按实施审计的范围,可以将审计划分为()。(单选题)
A. 全部审计和局部审计
B. 详细审计和抽样审计
C. 全部审计和抽样审计
D. 详细审计和局部审计
试题答案:A
2、
下列各项中,不属于财务报告舞弊方式的是( )。
(单选题)A. 虚构会计记录
B. 隐瞒重要交易
C. 滥用会计政策
D. 更正会计差错
试题答案:D
3、下列关于审计报告的说法中,正确的是( )。(单选题)
A. 审计报告应详细记录审计过程和结果
B. 国家审计、内部审计和社会审计的审计报告具有相同的法律效力
C. 社会审计报告分为标准审计报告和非标准审计报告
D. 审计报告是社会经济信息的客观反映
试题答案:C
4、
会计记录的定期核对制度属于( )。
(单选题)A. 财产物资控制
B. 经营决策控制
C. 会计信息控制
D. 事后控制
试题答案:C
5、下列销售与收款循环内部控制中存在缺陷的有()。(多选题)
A. 信用部门负责调查信用,经授权批准是否赊销及信用额度
B. 销货单、销售发票、发运凭证等一式数联,预先连续编号
C. 一般只与业务发生频繁的少数客户对账
D. 记录应收账款的会计人员负责批准并转销坏账
E. 因人员有限,应收款项账簿记录人员与出纳员由一人担任
试题答案:C,D,E
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