发布时间:2021-03-17 05:05:22
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1、某内部审计师采用系统流程图对公司采购部门的交易流进行分析,关于该流程图的说法,正确的是:()(单选题)
A. 该流程图可以显示出计算机对交易信息的处理过程,但是不显示人工的处理过程
B. 该流程图可以与系统一样保持数据的及时更新
C. 该流程图可以对特定的程序进行编辑和检验
D. 该流程图可以显示不同部门之间的数据传递
试题答案:D
2、下列属于审计目标的是:()(单选题)
A. 存货监盘
B. 审计报告中的信息不完善
C. 计算实际的原材料需求量
D. 确定生产线上的原材料的合格率
试题答案:D
3、内部控制是用来对什么提供合理的保证?()(单选题)
A. 防止或发现雇员在履行其指定职责时的重大错误或违规,并且及时进行纠正。
B. 管理层的计划不因雇员的串通舞弊而失败。
C. 内部审计部门经济有效地完成对管理层业绩的指导和监督。
D. 合理评估管理层的计划、组织和指导过程。
试题答案:A
4、下列关于内部审计师评估某项目的风险的原因,说法正确的是:()(单选题)
A. 帮助确定控制该风险应该实施的最佳措施
B. 保证风险管理的有效运行
C. 及时的更新风险管理程序
D. 设计减少风险的措施
试题答案:B
5、下列关于内部审计人员的职责的说法不正确的是:()(单选题)
A. 评价公司政策执行的有效性
B. 发现对存货内部控制的缺陷
C. 研究影响经营活动的市场因素
D. 设计并落实恰当的控制措施
试题答案:D
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