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2024初级审计理论与实务真题模拟01-17

发布时间:2024-01-17 05:01:37

文章来源:

1、确定内部控制测试的抽查范围时,可选择的方法是()。(单选题)

A. 实地观察法

B. 证据检查法

C. 经验估计法

D. 重复执行法

试题答案:C

2、

被审计单位为了保证既定目标得以顺利实现而制定并执行的各项控制政策和程序。属于内部控制要素中的(  )。

(单选题)

A. 控制环境

B. 风险评估

C. 控制活动

D. 信息与沟通

试题答案:C

3、

财务审计一般审计目标中的总体合理性是指(    )

(单选题)

A. 各类业务记录于正确的会计期间

B. 实际存在或发生的金额均已记录或列报

C. 记录或列报的金额是实际存在或发生的

D. 记录或列报的金额在总体上的正确性程度

试题答案:D

4、

审计人员对存货的监盘结果可以证明存货(  )

(多选题)

A. 计价的正确性

B. 所有权的归属

C. 是否存在

D. 是否毁损、短缺

E. 会计处理是否正确且前后各期一致

试题答案:C,D

5、

下列有关审计独立性的表述中,正确的有 (    )

(多选题)

A. 独立性是审计的本质特征

B. 独立性包括形式上的独立和实质上的独立

C. 为保持独立性,国家审计不应利用内部审计工作的工作底稿

D. 审计独立性要求审计人员客观公正、不偏不倚地进行审查并发表意见

E. 审计独立性表现在组织结构、业务工作、经济来源和人员上的独立等方面

试题答案:A,B,D,E

原文链接:https://m.tiw.cn/zixun/2847168

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