发布时间:2024-04-09 05:02:33
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1、
下列各项审计风险中,属于审计人员可控的风险是( )。
(单选题)A. 控制风险
B. 固有风险
C. 检查风险
D. 重大错报风险
试题答案:C
2、
审计人员检查现金日记账时,通过审阅日记账摘要栏可以初步判断 ( )。
(单选题)A. 现金收付业务是否合法
B. 对方会计科目的使用是否正确
C. 收入的现金金额是否超出限额
D. 日记账的序时登记
试题答案:A
3、
根据国家审计准则的规定,下列各项中不属于审计组成员工工作职责的是( )。
(单选题)A. 保持审计的独立性
B. 按照分工完成审计任务
C. 如实记录实施的审计工作
D. 对审计报告提出审理意见
试题答案:D
4、
“资料5”中所述“累计折旧”期末余额减少的情况,可能的原因有()
A. 甲公司当期清理、报废了较多的固定资产
B. 甲公司当期购买了较多的固定资产
C. 甲公司当期出现了固定资产盘亏
D. 甲公司期末在建工程余额较大
试题答案:A,C
5、
内部审计人员的基本道德原则包括( )
(多选题)A. 客观性
B. 诚信正直
C. 保密
D. 专业胜任能力
E. 保持良好客户关系
试题答案:A,B,C,D
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