发布时间:2024-04-09 05:02:38
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1、反馈使得审计经理能监督审计人员的效率与效力,以下哪一项不是从反馈中导致的行动()。(单选题)
A. 修正审计计划的风险评估
B. 修正实际审计时间,仅反映预算时间
C. 确认未来的审计领域
D. 对良好的建议进行定期的跟进
试题答案:B
2、对现金内部控制的审计结果表明,簿记员负责签发费用支票,并调节支票账户。在经过调节后没有发现现金短缺,内部审计师应当对以下哪项的内部控制系统作出结论()(单选题)
A. 现金收入记录的恰当性
B. 现金会计记录的不恰当
C. 现金账户调节的恰当性
D. 现金的实物保全措施的恰当性
试题答案:B
3、内部审计职能刚刚完成对应付账款职能的审计。作为最终审计报告的一部分,该项审计的总结报告有可能单独提供给以下哪类人员?()(单选题)
A. 应付账款部门经理
B. 外部审计师
C. 主计长
D. 审计委员会
试题答案:D
4、为确认某零售商持有的一种贵重存货是否发生短缺,最适当的审计工作步骤是()(单选题)
A. 使用零售价盘存法(retail method)
B. 将实物盘点结果与永续记录相比较
C. 根据毛利润百分比对存货进行估计
D. 分析当前和以前的存货周转率
试题答案:B
5、需要向高管层和董事会报告的重大审计事项包括()。(多选题)
A. 违法行为
B. 低效和浪费行为
C. 重大控制薄弱环节
D. 已查实的舞弊行为
试题答案:A,B,C
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