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2024中级审计理论与实务真题模拟04-15

发布时间:2024-04-15 05:01:04

文章来源:

1、审计人员选择若干具体业务,沿着业务处理过程检查各项内部控制是否得到执行的方式是()。(单选题)

A. 功能测试

B. 实质性审查

C. 分析

D. 业务程序测试

试题答案:D

2、

财务报告内部控制主要环节中不包括(  )。

(单选题)

A. 编制程序的控制

B. 报送时间控制

C. 公司治理层面控制

D. 公司组织结构控制

试题答案:D

3、

局部审计的特点有:

(多选题)

A. 范围小

B. 审查重点突出

C. 审计成本较低

D. 省时省力

E. 针对性强

试题答案:A,B,C,D,E

4、

下列属于审计人员对销售与收款循环实施的实质性测试程序有:

(多选题)

A. 发函询证应付账款

B. 检查是否按期编制应收账款账龄分析表

C. 审查坏账准备的提取与使用

D. 审查销售发票是否经过授权批准

E. 抽查验证营业收入账务处理的正确性

试题答案:C,E

5、

下列各项中,属于财务报表编制程序控制的有:

(多选题)

A. 报表内容控制

B. 结账控制

C. 报送时间控制

D. 对账控制

E. 试算平衡控制

试题答案:B,D,E

原文链接:https://m.tiw.cn/zixun/3096340

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