发布时间:2024-04-15 05:01:04
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1、审计人员选择若干具体业务,沿着业务处理过程检查各项内部控制是否得到执行的方式是()。(单选题)
A. 功能测试
B. 实质性审查
C. 分析
D. 业务程序测试
试题答案:D
2、
财务报告内部控制主要环节中不包括( )。
(单选题)A. 编制程序的控制
B. 报送时间控制
C. 公司治理层面控制
D. 公司组织结构控制
试题答案:D
3、
局部审计的特点有:
(多选题)A. 范围小
B. 审查重点突出
C. 审计成本较低
D. 省时省力
E. 针对性强
试题答案:A,B,C,D,E
4、
下列属于审计人员对销售与收款循环实施的实质性测试程序有:
(多选题)A. 发函询证应付账款
B. 检查是否按期编制应收账款账龄分析表
C. 审查坏账准备的提取与使用
D. 审查销售发票是否经过授权批准
E. 抽查验证营业收入账务处理的正确性
试题答案:C,E
5、
下列各项中,属于财务报表编制程序控制的有:
(多选题)A. 报表内容控制
B. 结账控制
C. 报送时间控制
D. 对账控制
E. 试算平衡控制
试题答案:B,D,E
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