发布时间:2021-02-25 05:10:19
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1、
下列各项中,属于货币资金业务内部控制要求的是:
(单选题)A. 财务主管统一保管支票和相关印章
B. 出纳员负责登记现金日记账和总账
C. 出纳员负责编制银行存款余额调节表
D. 内部审计人员对货币资金业务进行审查
试题答案:D
2、
下列有关审计列报的表述中,正确的是 ( )。
(单选题)A. 全部审计可以查出被审计单位存在的所有差错
B. 绩效审计与统计部门所进行的经济活动分析性质相同
C. 就地审计是指审计人员对正在进行的经济业务开展的审计
D. 与绩效审计相比较,财经法纪审计更加突出合法性目的
试题答案:D
3、
采购与付款环节的下列单据中,可能不需要连续编号的是 ( )。
(单选题)A. 请购单
B. 订购单
C. 验收单
D. 入库单
试题答案:A
4、
审计人员对被审计单位产品成本中的直接材料费进行实质性审查时,应审查的内容有:
(多选题)A. 直接材料的耗用量
B. 直接材料的计价
C. 直接材料的性能
D. 直接材料费用的分配
E. 直接材料的采购渠道
试题答案:A,B,D
5、
下列有关我国内部审计准则的表述中,正确的有( )
(多选题)A. 我国内部审计准则由基本准则、职业道德规范和具体准则组成
B. 我国内部审计基本准则由一般准则、作业准则和报告准则组成
C. 我国内部审计基本准则中一般准则对内部审计风险识别和评估进了规范
D. 绩效审计具体准则属于我国内部审计具体准则中的业务类准则
E. 审计抽样具体准则属于我国内部审计具体准则中的作业类准则
试题答案:A,D,E
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