发布时间:2021-04-17 05:00:12
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1、根据随机抽样得到的估计值落入某特定范围的概率被称作()。(单选题)
A. 差错率
B. 精确度下限
C. 置信水平
D. 平均值的标准误差
试题答案:C
2、通过与资料录入人员面谈,内部审计师识别出该系统中存在重大缺陷。审计师应采取以下哪项措施:()(单选题)
A. 避免再涉及该缺陷
B. 询问非直接问题以明确更多与之相关的真实信息
C. 与录入人员讨论该缺陷,以及时明确是否报告该发现
D. 计划进行第二次面谈,并通过其它方法确定该缺陷是否真实存在
试题答案:B
3、内部审计部门正在考虑可否使用电子工作底稿(electronic work papers),其决策的标准主要来自于内部审计准则的要求和其他审计部门的经验。 在可行性研究中,应认识到内部审计准则特别指出,对于非纸质的其他介质的工作底稿的格式和内容而言()。(单选题)
A. 应该在最后复核之前将其转换成纸质工作底稿
B. 应该考虑到对工作底稿进行备份
C. 应该根据所选择的介质来确定工作底稿的格式和内容
D. 保存工作底稿应该是使用该介质的唯一功能
试题答案:B
4、在通知管理层后,审计人员决定进行舞弊调查。审计人员确认了最可能牵涉在舞弊中的团体,如果真有舞弊发生的话。审计人员给每个可能参与舞弊的人发送了一封私人的电子邮件,表明了调查的性质,劝这些人与审计人员合作,解释舞弊的性质。审计人员直称这是严格的审计调查,并不牵涉法律部门。这一特定交流方式的主要问题是()。(单选题)
A. 媒介,应使用书面文件,例如信件代替电子邮件
B. 媒介,应使用个别访谈代替电子邮件
C. 交流的性质,审计人员应向每人发送一份问卷,而不是寻求无限制的反应
D. 信息的性质,审计人员应对每人详细说明自己的判断,给他们反应的机会。书面所写的信息太一般了
试题答案:B
5、审计委员会负责设立和运行内部审计机构可以包括以下职责()。(多选题)
A. 审核内部审计计划
B. 审核内部审计预算
C. 听取首席审计官的审计结果报告
D. 与董事会一起任免和解聘首席审计官
E. 批准内部审计章程
试题答案:A,B,C,D,E
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