发布时间:2021-09-20 07:01:37
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1、
收入单据的开具与审核相互独立,是为了防止:
(单选题)A. 虚列支出
B. 管理失控
C. 作弊
D. 贪污或挪用
试题答案:D
2、
为测试银行存款截止期的正确性,审计人员应审查银行存款收付业务的期间是( )。
(单选题)A. 决算日后任意一天
B. 决算日当天
C. 决算日前后数天
D. 决算日前三天
试题答案:C
3、
下列各项中,属于薪酬业务内部控制测试程序的是:
(单选题)A. 审查职工住房公积金的计提是否正确
B. 审查人工费用的计算是否正确
C. 审查产量和工时的记录与审核是否相互独立
D. 审查职工薪酬在财务报表中的反映是否完整正确
试题答案:C
4、数据清理工作主要包括( )。(多选题)
A. 确认输入数据
B. 替换空值
C. 消除冗余数据
D. 修改错误值
E. 定期或在重要操作前对数据进行备份
试题答案:A,B,C,D
5、
下列各项中,有关审计风险的表述正确的有:
(多选题)A. 审计风险仅存在于审计活动的计划和证据收集阶段
B. 固有风险和检查风险合并称为被审计单位的重大错报风险
C. 审计风险是客观存在的,但具有潜在性。
D. 审计风险可以控制,但不能完全消除。
E. 对于不可控的审计风险,审计人员应该提高风险承受能力。
试题答案:C,D,E
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