发布时间:2024-03-30 05:01:00
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1、下列关于内部控制审计要求说法不正确的是()。(单选题)
A. 会计师事务所及其签字的从业人员应当对发布的内部控制审计意见负责
B. 为企业内部控制提供评价服务的会计师事务所,可以同时为同一企业提供内部控制审计服务
C. 上市公司和非上市大中型企业聘请符合资格的会计师事务所,对企业财务报告内部控制的有效性进行审计并出具审计报告
D. 上市公司聘请的会计师事务所应当具有证券、期货业务资格
试题答案:B
2、 乙公司为一家专营空中物流货运的航空公司,现正为可能开发的中东航线进行风险评估。以下是所制定的风险评估系图。 在风险管理的基本原则下,乙公司应将注意力集中应对所面临的风险有()。 (单选题)
A. 风险①和风险②
B. 风险①、风险②和风险③
C. 风险①、风险②和风险④
D. 风险①、风险②、风险③和风险④
试题答案:A
3、下列各项关于内部控制缺陷的表述中,正确的是( )。[2016年真题](单选题)
A. 重要缺陷也称实质性漏洞,其严重程度低于重大缺陷
B. 对于重大缺陷和重要缺陷的整改方案,应向股东(大)会报告并审定
C. 只要存在重大缺陷,内部控制评价报告就不得做出内部控制有效的结论
D. 重大缺陷是一个或多个一般缺陷的组合
试题答案:C
4、
甲公司是一家全球性快餐连锁企业。该公司在印度由于使用牛油烹制食品进行销售,经营不畅,导致亏损,说明该公司忽视了宏观环境中的( )。
(单选题)A. 政治法律因素
B. 经济因素
C. 社会文化因素
D. 技术因素
试题答案:C
5、甲公司是一家由多方投资组成的民营企业。经历过一段高速增长后企业经营开始陷入停滞不前的局面。该公司管理层为改善业绩,增加企业价值,开始了艰难的决策。下列选项中,该公司管理层可以操纵的主要内容有( )。(多选题)
A. 投资资本回报率
B. 利润率
C. 增长率
D. 可持续增长率
试题答案:A,C,D
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