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2024内部审计实务真题模拟04-12

发布时间:2024-04-12 05:01:59

文章来源:

1、下列选项中,属于首席审计执行官的职责是:() Ⅰ.监督组织风险管理系统的建立、管理和评价。 Ⅱ.与内部或外部的审计和咨询服务提供者进行协调,确保适当的覆盖面,最大限度地减少重复工作。 Ⅲ.将内部审计活动的计划和资源需求报告高级管理层和审计委员会。 Ⅳ.对董事会是否针对已经报告的重大风险采取了适当的行动进行跟踪检查。(单选题)

A. Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ。

B. Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ。

C. Ⅰ、Ⅱ和Ⅳ。

D. Ⅰ、Ⅲ和Ⅳ。

试题答案:B

2、关于为了证实应付账款清单而使用的分析性程序,以下描述最恰当的是:()(单选题)

A. 比较清单中项目与应付账款总账或未付款凭单文件。

B. 比较清单余额与上一年余额。

C. 比较从抽取的债权人处收回的函证结果与应付账款总账。

D. 审查供应商发票金额与清单中抽取的项目是否一致。

试题答案:B

3、下列()是内部审计主管规划员工要求的信息来源。(单选题)

A. 同执行管理层和审计委员会讨论审计需求

B. 审核审计人员教育和培训记录

C. 审核同行业类似规模公司的审计人员规模和构成情况

D. 同现有的审计人员面谈

试题答案:A

4、下列关于某公司全面质量管理方案有效性的潜在证据来源中,具有说服力的是(假设所有比较都是基于相似的期间,而且比较对象为全面质量管理方案实行前后的相似项目):() Ⅰ.两个时期的产品质量 Ⅱ.两个时期的生产废料 Ⅲ.两个时期的客户退货 Ⅳ.雇员在两个时期的工作热情(单选题)

A. Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ

B. Ⅰ、Ⅲ和Ⅳ

C. Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ

D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ

试题答案:A

5、某内部审计主管在复核内部审计师的工作底稿时,认为“被审计单位正在无效率经营”这项表述没有充分的证据支持。主管应该指导内部审计师采取哪种行动?()(单选题)

A. 从工作底稿文件档案中把这个论述剔除。

B. 取得被审计单位对这项陈述的意见。

C. 研究和确认衡量经营效率的标准。

D. 解释说明这是审计师的意见。

试题答案:C

原文链接:https://m.tiw.cn/zixun/3088948

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